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组长:范富国 茹彩江
常务副组长:曹玉新
副组长:蒋宗全、午向阳、韩志强、赵同生、王成、赵春生、朱瑞喜、任立志、鄢军良、李平
成员:张海库、郭宪忠、刘学生、唐超、吕洪泉、王厚全、王钦俞、李振涛、赵晓阳
领导小组主要工作职责:
一、根据国家有关法律法规及监管机关要求对公司的内部控制与全面风险管理工作进行研究与指导;
二、指导公司年度内部控制自我评估工作的开展,协调解决评估工作中的有关重要问题,审议公司年度《内部控制自我评估报告》;
三、指导公司年度全面风险管理工作的开展,协调解决全面风险管理工作中的有关重要问题,审议公司年度《全面风险管理报告》、风险管理策略和重大风险管理解决方案;
四、对公司各部门、项目部的内部控制与全面风险管理工作进行检查、指导与评价。
内部控制与全面风险管理领导小组下设办公室,办公室设在工程管理部,并设内部控制与全面风险管理专职岗位。办公室主任:郭宪忠(兼)。
内部控制审计工作牵头部门为审计监察部,负责人王钦俞。
特此通知。
二〇一三年十二月十日